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审计报告(PPT 60页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

本章提要
第一节 完成审计工作
1.识别关联方的存在
(一)编制审计差异调整表和试算平衡表
(二)评价审计结果
(三)与治理层和管理层沟通
(四)、注册会计师将管理层声明作为审计证据
 (五)、管理层声明书内容
(四)完成项目质量控制复核
审计报告概述
审计报告的基本类型
引言段
注册会计师的责任段
审计意见段
无保留意见审计报告
无保留意见审计报告意见段
非标准审计报告
(二)非无保留意见审计报告
保留意见审计报告
否定意见审计报告
无法表示意见审计报告
第二节   审计报告
..............................

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审计目标管理措施简介(ppt 58页)

审计监察网络应用平台技术总结(doc 15页)

班斯法案对我国CPA审计的借鉴与启示(PDF 39页)

内部营运审计项目管理咨询分析(ppt 118页)

筹资与投资循环审计(doc 50页)

中国移动内部审计培训资料(ppt 37页)

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