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二、审计策略 三、主要审计内容四、主要审计过程五、审计发现的主要问题(一)内部控制制度建立与执行中存在的问题 1.存货管理方面..............................
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ISO14000内审员教材(ppt 101页)
某集团公司内部审计管理办法(doc 12页)
独立审计有效性研究及分析(pdf 12)
税收优惠与吸引外资(ppt 32页)
上海陆家嘴某股份有限公司年度审计报告(doc 39页)
审计实务概述(ppt 35页)
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