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所属分类:内部审计
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涉及的主要业务活动采购与付款循环的内部控制测试案例应付账款的审计程序..............................
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我国审计的组织形式(PPT 42页)
某会计师事务所公司审计报告(pdf 73页)
计的种类方法和程序课件(PPT 87页)
企业内部审计的规定(doc 10页)
企业年报审计有关问题的研究(doc 23页)
审计理论和实务(DOC 73页)
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