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信息系统一般控制审计(PPT 153页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
第六章    信息系统一般控制审计
第一节    信息系统硬件
第二节    信息系统软件
第三节    访问控制
第四节    职责分离
第七章    信息系统应用控制审计
第八章    信息系统开发审计
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检测和校准试验室能力认可-内审检查记录(DOC 34页)

注会审计重要背诵知识点(doc 31页)

实验室内审员必备基础知识及审核技巧讲义(PPT 58页)

某公司清产核资专项财务审计报告(doc 11页)

内部控制过程管理培训(ppt 29页)

审计条例讲座(PPT 28页)

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