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资产审计概述(PPT 63页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

资产审计
审计思路
6.1 流动资产审计
主要内容
6.1.1   货币资金审计
一、 货币资金业务一般存在的错弊分析
二、货币资金的审计目标
三、相关的主要内控
四、库存现金的实质性测试
五、银行存款的实质性测试
六、其他货币资金的实质性测试
6.1.2 应收账款审计
一、应收账款业务一般存在的错弊分析
二、应收及预付款项的审计目标
三、相关的主要内控及其测试
四、应收账款审计的实质性测试
4、函证的方式
5、函证差异分析和结果评价
8、函证的替代程序
五、坏账准备的实质性测试
五、应收票据的实质性测试
七 预付账款的实质性测试
6.1.3 存货审计
一、存货业务一般存在的错弊分析
二、存货的审计目标
三、内部控制要求
存货内控的符合性测试
四、存货的审计范围和重点环节
四、存货的实质性测试
非流动资产审计
第一节  长期股权投资审计
一、一般错弊分析
二、长期投资的审计目标
三、长期投资的内部控制及其测试
三、长期投资的实质性测试
6.2.2  固定资产审计
一、一般存在的错弊分析
二、内部控制要求
三、固定资产审计的实质性测试

..............................

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经营性项目效益审计(ppt 36页)

中国注册会计师审计准则第1313号——分析程序(doc 5)

系统的知识审计分析方法(pdf 9页)(英文)

社保基金审计报告(doc 58页)

审计程序与审计签约培训课件(PPT 43页)

信息系统审计与信息系统监理比较分析2(DOC 15页)

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