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内审员培训教程(PPT 78页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
内审员培训教程
第一章概述(P1)
GB/T19011-2003简介
审核(P3)
审核
审核准则(P4)
审核证据(P4)
审核证据
审核发现(P5)
审核结论(P5)
审核方案、计划与范围
审核员和审核组
审核原则
管理体系审核类型(P7)
第二方审核
第三方审核
第一方审核
第二章(P9)
审核方案
年度审核的频次和形式
追加审核
第三章(P18)
审核启动
审核目的
审核范围
审核组
文件评审(P21)
审核活动准备
审核计划
审核计划的内容
检查表的编写
检查表的作用
编制的准备
文件的收集与审查
编制思路
检查表的要求
检查表的基本内容
检查表的四要素
检查表案例
第三章审核活动实施(P31)
首次会议
审核沟通
现场审核
审核过程的控制
技术与诀窍
审核的面谈
审核的抽样
客观证据
审核发现
不确定问题的处理
不合格的处理
不合格报告
不合格的确定
严重不合格
轻微不合格
不合格的判断
不合格的描述
不合格描述
不合格报告的内容
审核结论
审核组会议
末次会议
审核报告
审核报告的内容
审核综述
审核的后续活动
纠正措施
纠正措施要求
第四章内审员
内审员的能力
能力评价

 


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独立审计准则--审计重要性研究(doc 5页)

关于小企业增值审核的思路(ppt 38页)

企业内部审计方法(doc 28页)

舞弊及其审计与防范培训课件(PPT 68页)

审计机构和审计人员(ppt 75页)

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