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注册会计师审计内部交流资料(PPT 61页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
第一部分 其他应收款底稿的编制要点
第二部分 其他应付款底稿的编制要点
第三部分 待摊费用底稿的编制要点
第四部分 预提费用底稿的编制要点
第五部分 应付账款底稿的编制要点

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交通运输企业的审计特殊考虑(doc 5页)

GMP内审员培训(pdf 77页)

上市公司审计委托权定位研究(doc 9)

公司审计督察体系流程(DOC 7页)

关于审计知识的案例分析(doc 13页)

药品生产企业GMP内部审计方案(pdf 76页)

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