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所属分类:内部审计
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主要内容14.1 概述14.2 考虑持续性经营14.3 期初余额审计14.4 期后事项审计14.5 或有事项审计14.6 管理层声明14.7 评价审计结果14.8 审计沟通总结
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内审协会问题导向的内部审计创新与价值提升(PPT 129页)
高速公路建设项目的财务管理与审计(ppt 40页)
江苏省审计条例介绍(doc 20页)
审计、审阅与其他鉴证概述(doc 29页)
帕玛拉特审计案例(ppt 29页)
公司年度中期审计管理建议书(doc 10页)
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