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所属分类:内部审计
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主要内容1.公司及案例简介2.造假手段分析2.1应收账款2.2存货2.3康芝药业关联方交易舞弊分析2.3.1与广东同慧的关联方交易2.3.2与海南中瑞的关联方交易..............................
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预算执行审计方案(DOC 23页)
菴18梒 机數惆豢(PPT 26页)
审计数据采集理论分析(pdf 21页)
内审员培训专用教材(DOC 22页)
专项审计业务系统培训(ppt 44页)
反审计行为的心理因素分析(doc 44页)
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