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审计报告编制案例(PPT 37页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
9.1案例背景
9.2与星星公司治理层的沟通
9.3审计差异调整表和试算平衡表
9.4确定审计意见类型并撰写审计报告
9.5撰写审计总结

 

 

内容摘要
9.1  案例背景
星星股份有限公司在1998年经国有企业改制后上市,是当前中国最大的化学制药企业之一。该公司目前生产抗生素与半合成抗生素、生物技术药物、农兽药、淀粉糖维生素、制剂共五个系列的400多个品种,主要产品在国内市场占有较大的份额,其中青霉素、维生素B12等品种的产销量居世界前列,抗生素的规模和生产技术在国内均处于领先地位。公司建立了7000平方米的质量检测中心,检测手段先进,有效地控制了各个环节的生产质量。该公司自上市以来,备受投资者青睐,市场表现稳健。由于原承接年度报表审计的名企会计师事务所解散。该公司经2011年股东大会讨论,通过了聘请希冀会计师事务所审计2011年度财务报表的决议。
希冀会计师事务所首次接受星星股份有限公司董事会委托,于2012年2月7至3月6日对该公司2011年度的财务报表进行审计。事务所派指派张明为项目负责人,付民、李丽、王非等为项目组成员。项目经理张明负责总体计划、协调、汇总合并。付民为审计一组负责人,李丽为审计二组负责人。到2012年3月1日,对星星股份有限公司的审计基本已接近尾声,对相关业务的控制测试和实质性程序已经基本完成。注册会计师在按业务循环完成各财务报表项目的审计测试和一些特殊项目的审计工作后,汇总审计测试结果,编制审计差异调整表和试算平衡表,获取管理当局声明书和律师声明书,执行分析性程序,撰写审计总结以及完成审计工作底稿的复核等。在此基础上,评价审计结果,在与客户沟通以后,确定应出具审计报告的意见类型和措辞,进而编制并致送审计报告,终结审计工作。


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