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所属分类:内部控制
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主要内容第一节风险评估的含义第二节了解被审计单位及其环境第三节内部控制评审第四节识别评估重大错报风险第五节与管理层和治理层沟通..............................
上一篇:内部控制理论与实务基本理论(ppt 102页)
下一篇:企业内部控制配套指引实施解读(PPT 61页)
危害辨识与风险控制(PPT 61)
某公司销售管理内部控制研究(pdf 58页)
企业固定资产循环--了解内部控制(pdf 35页)
内部控制项目培训课件(PPT 90页)
某公司常见之内部控制缺失检讨(ppt 35页)
某企业股份有限公司内部控制制度(doc 26页)
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