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三C认证内审程序文件(DOC 33页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

标     题
封面
颁布令、任命书
0.1  目录
0.2  程序文件说明
0.3  公司结构图
0.4  质量体系过程职责分配表
1  职责和资源
Q/SPMZB1.1-2010 职责、权限
Q/SPMZB1.2-2010 资源控制程序
2  文件和记录
Q/SPMZB2.2-2010  文件控制程序
Q/SPMZB2.3-2010  质量记录控制程序
3  采购和进货检验
Q/SPMZB3.1-2010 供方的控制程序
Q/SPMZB3.2-2010 关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验控制程序
Q/SPMZB4-2010  生产过程控制和过程检验控制程序
Q/SPMZB5-2010  例行检验和确认检验控制程序
Q/SPMZB6-2010  检验试验仪器设备控制程序
Q/SPMZB7-2010  不合格品控制程序
Q/SPMZB8-2010  内部质量审核控制程序
Q/SPMZB9-2010  产品的一致性控制、变更控制和产品认证标志使用控制程序
Q/SPMZB10-2010 包装、搬运和储存控制程序
附录1 生产流程图
附录2 程序文件清单

 

 


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审计策略及审计计划的重要性(ppt 108页)

商业银行内部审计质量控制制度的概况(doc 7)

建设项目跟踪审计(PPT 37页)

筹资与投资循环审计分析(doc 9)

某电子产品生产公司内部审计制度(doc 8页)

审计工作与审计证据的含义及作用(ppt 99页)

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