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购与付款循环审计(PPT 77页)

所属分类:收款付款

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资料简介:

主要内容
采购与付款循环审计
一、采购与付款循环的主要业务活动
(一)请购商品
(二)编制订购单
(三)验收商品
(四)储存已验收的商品存货
(五)编制付款凭单
(六)确认与记录负债
(七)付款
(八)记录现金、银行存款支出
购货与付款循环审计重大错报风险的评估
购货与付款环节的关键控制
(一)职责分离控制
(二)授权审批控制
(三)请购控制
(四)订货控制
(五)验收控制
(六)付款控制
5、关于付款业务内部控制的测试
固定资产的内部控制和控制测试
购货与付款循环审计
美国巨人零售公司审计案
购货与付款循环概述
支付货款和记录支出
主要业务活动及凭证和会计记录
常见审计风险
购货与付款循环的控制测试
 (六) 付款控制
 (七) 对账控制
(八)监督检查
二、购货与付款循环的内部控制测试
固定资产的内部控制
采购与付款循环控制测试案例
参考答案

..............................

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应收账款与预付账款(ppt 54页)

出纳业务处理程序简介(doc 5页)

各大银行信用卡分期付款手续费比较(XLS页)

应收款项培训资料(PPT 57页)

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