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审计实务之生产与仓储审计(PPT 40页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
第五章  生产与仓储审计
第一节 生产与仓储循环内控
一、生产与仓储循环主要业务活动
影响存货重大错报风险的主要因素
二、控制测试
三、生产与仓储循环控制测试
生产成本相关控制测试
1. 直接材料控制测试
1. 直接材料控制测试(一)
1. 直接材料控制测试(二)
1. 直接材料控制测试(三)
2. 直接人工控制测试
3. 制造费用控制测试
4. 完工产品与在产品之间分配控制测试
控制测试的记录示例
四、实质性程序
存货监盘
存货监盘审计目标
存货监盘特别关注点
存货监盘对审计意见的影响
计价测试
判断正确与否:
存货审计案例
分析计算
计算:
存货舞弊的主要手法

..............................

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内部审计风险及其控制与防范探讨(doc 24页)

审计业务承接和审计规划案例分析(ppt 32页)

某数控公司审计报告(pdf 60页)

关于专项审计报告的说明与解释(ppt 37页)

企业内部审计具体准则(doc 64页)

某总公司清产核资审计实施方案(doc 30页)

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