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审计准则解释六项(DOC 71页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
附件:
1. 中国注册会计师审计准则问题解答第1号——职业怀疑
2. 中国注册会计师审计准则问题解答第2号——函证
3. 中国注册会计师审计准则问题解答第3号——存货监盘
4. 中国注册会计师审计准则问题解答第4号——收入确认
5. 中国注册会计师审计准则问题解答第5号——重大非常规交易
6. 中国注册会计师审计准则问题解答第6号——关联方

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上市公司内部审计研究报告(doc 27页)

新版GSP内审记录表(doc 78页)

2005年CPA审计从厚到薄审计考试(DOC 79页)

《审计案例研究》作业试题(doc 12页)

信息系统审计基础培训(ppt 114页).

上市公司审计重点管窥(DOC 12)

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