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所属分类:内部审计
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主要内容第一节 采购与付款循环的特性 第二节 采购与付款循环的内部控制测试 一、采购与付款循环业务的内部控制二、固定资产的内部控制第四节 采购与付款循环其他相关账户的审计..............................
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审计工作指南-银行询证函、现金及银行存款(doc 28页)
中通建设公司内部审计制度(DOC 5页)
自考审计学复习试题(doc 7页)
审计证据和审计工作底稿(ppt 48页)
审计抽样培训课程(ppt 48页)
生产与存货循环的审计培训资料(DOC 45页)
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