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采购与付款循环审计(ppt 99页)

所属分类:收款付款

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资料简介:

主要内容
一、采购与付款循环中的主要业务活动
二、采购交易的内部控制
三、收款交易的内部控制
四、固定资产的内部控制
五、评估采购与付款交易的重大错报风险
六、测试采购与付款交易的内部控制
七、采购与付款交易的实质性程序
八、应付账款的实质性程序
九、固定资产的实质性程序

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收款凭证管理表(doc 1页)

触摸屏收款机说明书(PDF 43页)

收款状况报表(doc 2页)

采购与付款循环审计案例分析(ppt 63页)

购货与付款循环审计(ppt 134页)

采购与付款循环审计培训课件(ppt 78页)

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