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购置与付款循环审计(ppt 113页)

所属分类:收款付款

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资料简介:

主要内容
第一节 购置与付款循环中的相关凭证与记录及经营活动
 一、购置与付款循环涉及的主要凭证和会计记录
专用记账凭证1
专用记账凭证2
专用记账凭证3
二、购置与付款循环相关经营活动
三、购置与付款循环涉及的账户
专用记账凭证1
专用记账凭证2
专用记账凭证3
第二节 购置与付款循环控制测试与交易的实质性程序
一、了解购置与付款循环内部控制
二、实施风险评估程序
购置与付款循环常见的重大错报风险可能有:
三、实施控制测试
第三节 应付账款的审计程序
应付账款函证和应收账款函证的异同点:

..............................

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应收款项概述(PPT 46页)

应收及预付款项(PPT 35页)

应付款管理概述(pdf 122页)

国际收支涉外收付款统计数据核查模块使用培训(PPT 53页)

采购与付款循环审计概述(ppt 46页)

公司应收账款业务操作流程(ppt 32页)

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