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企业内部控制审计实务与案例(ppt 188页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

目录
内部控制审计的依据
内控审计、财报审计与整合审计
审计计划
风险导向与自上而下的审计方法
完成审计工作&出具审计报告
附录

..............................

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下一篇:内部控制设计与执行概述(ppt 45页)

论C0sO框架下的企业内部控制评价(pdf 73页)

工程项目内部会计控制规范(doc 5页)

监督是对内部控制质量评价的过程(ppt 36页)

内部控制基本规范讲解(PPT 198页)

内部控制与财产清查 (ppt 64页)

内部控制测试与评价(doc 9)

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