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内部控制及管理知识分析测试(ppt 113页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

内部控制及管理知识分析测试(ppt 113页)目录:

第一节  内部控制的概述
第二节  内部控制与审计的关系
第三节  内部控制的了解及其初步评价
第四节  内部控制的控制测试及其进一步评价


内部控制及管理知识分析测试(ppt 113页)简介:

第一节  内部控制概述
一、内部控制含义
由于内部控制的产生和发展,促使审计工作从详细审计发展成为以测试内部控制为基础的抽样审计。《中国注册会计师审计准则》要求注册会计师在编制审计计划时,应当了解被审计单位及其环境(包括被审单位的内部控制),对拟信赖的内部控制进行控制测试,据以确定实质性测试的性质、时间和范围。


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