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内部控制与管理知识分析测试(ppt 78页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

内部控制与管理知识分析测试(ppt 78页)目录:

第一节  内部控制概述
第二节  内部控制要素
第三节  内部控制的了解与记录
第四节  内部控制测试
第五节  控制风险的评估


内部控制与管理知识分析测试(ppt 78页)简介:

一、内部控制的概念
国际审计准则的定义:
内部控制(internal controls),是指管理当局为了确保以有序和有效的方式实现其管理目标,包括遵循管理制度、保护资产的安全、防范和发现错误与舞弊、确保会计记录的准确和完整、及时编制可信的财务信息而制定和实施的管理政策和控制程序。

我国审计准则将内部控制定义为:
内部控制是指被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策与程序。


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某药业公司内部控制鉴证报告(pdf 19页)

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内部审计的特征(ppt 77页)

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