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内部控制与财务报告管理知识分析描述(ppt 206页)

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内部控制与财务报告管理知识分析描述(ppt 206页)目录:

第一节 内部控制系统
第二节 财务报告内部控制    
第三节 内部控制的描述
第四节 内部控制的评价
第五节 内部控制审计


内部控制与财务报告管理知识分析描述(ppt 206页)简介:

第一节  内部控制系统
一、内部控制的定义
    内部控制是被审计单位为了实现其发展战略、提高经营活动的效率、确保信息的可靠性、保护财产的安全完整、法律法规得到遵守,而由治理层、管理层和相关人员设计并执行的各项政策和相互制约相互联系的关系、是一个严密与完整的体系。

可从以下几方面理解内部控制的定义
1.内控的目标是合理保证:
(1)财务报告的可靠性;
(2)经营的效率和效果;
(3)在所有经营活动中遵守法律法规。
2.设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员。
3.实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。


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企业内部控制理论沿革与批判(ppt 165页)

论我国证券公司内部控制合理性分析(doc 14页)

某投资公司内部控制制度(ppt 21页)

企业财务内部控制介绍(ppt 74页)

某建材公司内部控制鉴证报告(pdf 9页)

投资银行的内部控制和外部监管(pdf 15)

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