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审计证据、审计工作底稿和审计抽样(ppt 128页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
第一节  审计证据
审计证据的涵义及作用
确定审计证据相关性时应当考虑的因素
判断审计证据可靠性的原则
八种具体审计程序的含义和特点
第二节  分析程序
分析程序的定义
分析程序的性质
分析程序的目的
第三节  审计工作底稿
一、审计工作底稿涵义及编制目的
二、审计工作底稿的要素、内容和范围
三、审计工作底稿复核和归档 
第四节  审计抽样
选取测试项目方法
审计抽样的涵义
对抽样风险和非抽样风险的考虑
审计抽样的种类
审计抽样的基本步骤

..............................

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汇人集团财务审计工作条例(DOC 6页)

企业期中审计综述(ppt 55页)

内审和管理评审宣贯讲义(PPT 65页)

审计的种类、方法和程序及抽样技术审计中的应用(ppt 31页)

内部质量体系审核检查表(xls页)

数字化审计(ppt 176页)

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