审计学案例分析题(doc 46页)
所属分类:内部审计
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《审计学》案例分析题
一、审计重要性
二、审计程序、审计目标和审计证据
三、调节法的应用
四、不相容职务的分析
五、内部控制制度的分析
六、审计业务约定书
七、审计意见的表述
八、资产负债表的审查
九、现金的清查
十、银行存款的审查
十一、债权业务的审查
十二、存货采购业务的审查
十三、存货储存业务的审查
十四、存货发出业务的审查
十五、固定资产的审查
十六、固定资产折旧的审查
十七、收入与成本确认的审查
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