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所属分类:内部审计
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主要内容一. 货币资金的审计二.或有事项的审计三.期后事项审计四.期初余额审计五.公允价值计量和披露的审计六. 关联方及其交易的审计七.持续经营假设的审计八.案例分析..............................
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审计学总论(ppt 146页)
全国年度审计学自学考试试题(doc 9页)
审计准则、职业道德与法律责任(PPT 41页)
审计程序运用技巧和关注事项(PPT 77页)
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表(DOC 37页)
审计风险管理案例分析(ppt 61页)
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