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货币资金审计概述(ppt 48页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
货币资金循环概述
货币资金内部控制概述
库存现金审计
银行存款审计

 

 


“使者”也离假面花
伪造银行对账单,挪用两亿判死缓
上市公司出纳挪用公款炒股案
货币资金与交易循环的关系
涉及的主要凭证和会计记录
1货币资金内部控制概述
1.1 岗位分工及授权批准:
(3)单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务:
1.2现金和银行存款的管理
1.3票据及有关印章的管理
1.4监督检查
2 库存现金审计
2.1库存现金内部控制的测试
2.2库存现金内部控制的测试
2.3库存现金的实质性程序
监盘库存现金
考题
考题分析
现金盘点表编制的课堂练习
3.1 银行存款的控制测试
3.1银行存款的控制测试
3.2银行存款的实质性程序
银行存款余额调节表
银行存款函证
本章内容回顾


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审计目标确定技巧(ppt 21页)

试论项目审计报告(doc 9页)

终结审计专题学习教案(ppt 55页)

现代企业审计知识讲义(doc 32页)

某石化厂审计管理报告范文(doc 36页)

审计风险的特征、要素与模型(doc 14页)

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