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货币资金审计(ppt 43页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
第一节   货币资金内部控制及其测试
第二节   库存现金审计
第三节   银行存款审计

 

 

第十二章 货币资金审计
第一节 货币资金内部控制 及其测试
一、内部控制
二、控制测试
收款凭证的检查
付款凭证的检查
日记账与总账核对
第二节  现金审计
一、库存现金审计目标
二、实质性测试程序
现金盘点
4.注意事项
现金截止
第三节 银行存款审计
一、银行存款审计目标
二、实质性测试审计程序


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连续审计在某餐饮集团的应用研究(pdf 45页)

审计学之审计规范(PPT 67页)

注册会计师后续教育之审计工作底稿汇编(ppt 87页)

企业内部审计讲述(doc 50页)

某服务管理中心工程跟踪审计实施方案(doc 21页)

独立审计准则总论(ppt 39页)

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