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所属分类:内部审计
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主要内容一、银行存款函证主要工作底稿及审计风险要点二、应收账款函证主要工作底稿及审计风险要点三、其他函证事项
上一篇:固定资产审计(ppt 31页)
下一篇:生产与费用循环审计(ppt 114页)
计算机信息系统功能的审计教程(pdf 52页)
财务内部审计简介(ppt 185页)
某高速公路委托审计招标文件(DOC 87页)
武汉某公司审计工作条例(doc 8页)
营销管理新主张--营销审计(doc 8)
设备和材料采购审计 (ppt 62页)
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