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财务会计与内部审计管理知识分析(PPT 37页)

所属分类:财务会计

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财务会计与内部审计管理知识分析(PPT 37页)目录:

第一部分  本章考情分析
第二部分  本章精讲


财务会计与内部审计管理知识分析(PPT 37页)简介:

一、内部审计的目标和职能范围
(一)内部审计的目标
内部审计有助于强化企业内部控制、改善企业风险管理、完善公司治理结构,促进企业目标的实现。
(二)内部审计的职能范围
内部审计通常包括下列一项或多项活动:
1.监督内部控制。
2.检查财务信息和经营信息。
3.评价经营活动的效率和效果。
4.评价对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况。
5.风险管理。内部审计可能有助于被审计单位识别和评估其面临的重大风险,并改进风险管理和控制系统。
6.治理。内部审计可能包括评估被审计单位为实现下列方面的目标而建立的治理过程:
(1)道德和价值观;
(2)业绩管理和经管责任;
(3)向被审计单位适当部门传达风险和控制信息;
(4)治理层、注册会计师、内部审计人员和管理层之间沟通的有效性。


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