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所属分类:内部审计
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12.1存货与仓储循环的特性12.2内部控制测试和交易的实质性测试12.3存货审计12.4应付职工薪酬审计12.5主营业务成本审计的实质性程序12.6相关账户的审计..............................
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中国注册会计师审计准则之与治理层的沟通(pdf 9页)
某建设工程全过程跟踪审计计划书(doc 12页)
审计实务概述(ppt 51页)
审计学在线测试(DOC 49页)
审计学理论-审计证据与审计工作底稿(ppt 84页)
上市公司管理舞弊类型及审计对策(doc 8)
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