精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息
所属分类:内部审计
文件大小:168 KB
下载要求:10 学币或VIP
一、审计底稿的框架二、审计底稿中的勾稽关系三、科目明细表的编制四、抽查凭证的技巧五、现金盘点、存货监盘、固定资产抽盘六、如何检查审计报告七、业务质量控制体系八、报告签发流程九、外勤..............................
上一篇:执业准则与法律责任(ppt 50页)
下一篇:风险导向内部审计理论与风险管理审计实务
注册会计师审计工作底稿(ppt 49页)
审计案例研究重点与难点(doc 42页)
关于《审计案例分析》课程作业讲评(doc 7页)
财务造假案例分析教材(PPT 83页)
企业年度财务会计报告法定审计制度研究(doc 11页)
计算机审计方法培训课件(PPT 65页)
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
股权管理 盘点管理 财务管控 收益管理 资本管理 企业盈利 负债 财务出纳 收款付款 赊销管理 报关单证 财务培训 财务报表 财务会计 预算编制 税务规划 财务报告 财务分析 内部控制 财务知识 外汇 内部审计 资产管理 资金管理 信用管理 投资管理 财务经理 公司理财 财务战略 财务制度 现金流量 财务案例