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审计学案例与实务-终结审计与审计报告(ppt 46页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

关注特殊事项,如期后事项、持续经营等
评价审计证据,编制审计差异调整表和试算平衡表
对财务报表总体合理性实施分析程序
评价审计结果
与治理层沟通
完成质量控制复核
出具审计报告,并递交董事会
终结审计总流程
审计报告的要素
不同类型的审计报告对比1/3
不同类型的审计报告对比2/3
不同类型的审计报告对比3/3
错报金额或审计范围受到限制与审计报告类型的关系

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现代审计学原理及实训(ppt 213页)

审计计划培训教材(PDF 83页)

审计计划、重要性和审计风险(ppt 33页)

注册会计师审计练习题(doc 19页)

商业银行内部审计技术的发展(doc 9页)

货币资金审计教学课程(ppt 23页)

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