审计领域相关资料(doc 17页)
所属分类:内部审计
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审计目的:
库存现金与账面余额一致
现金有定期和不定期的盘点
审计方法:
实地盘点现金与总账现金余额核对是否一致(盘点表作附件)
获取现金保管人员的现金日盘点记录,确认现金保管人员是否每日库对存现金进行盘点
获取得审计期间前二个月独立人员对会计部和核算部现金的盘点记录
检查盘点差异的合理性,差异是否得到了及时的跟进
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