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某设备公司内部审计制度(pdf 8页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某设备公司内部审计制度内容提要:
总 则:
第一条 为加强并规范威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)内
部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计工
作在加强内部控制、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,保护公司资产安
全和完整,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、
《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定,
结合公司实际情况,制定本制度。。
第二条 本制度所称内部审计,是在公司内部的一种独立客观的评价、监督和控
制活动。它通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织的经营活动、内部控制建立执行、
资源利用状况等的真实性、合法性和有效性,并提供相关的分析、建议,协助、监督管理人
员认真地履行职责,促进公司经营目标的实现。
第三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,经董事会批准后实施。内部审计
人员依照国家法律、法规、政策以及本公司的规章制度,对本公司及所属控股、参
股公司及其下属公司的经营管理活动独立进行审计监督。
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