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试论存货与仓储循环审计(ppt 30页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

试论存货与仓储循环审计目录:
一、本循环的内部控制
二、存货审计
(一)存货监盘
(二)存货计价审计
(三)存货截止审计
三、应付工资薪酬审计

 


试论存货与仓储循环审计内容提要:
本循环的内部控制:
存货程序控制(实物流转的内部控制)(本循环中略去)
原材料的取得和记录是作为采购与付款循环的一部分进行测试的;
装运产成品和记录营业收入与成本则作为销售与收款循环的一部分测试的
成本会计制度的内部控制
确定成本控制目标和成本计划
制定各项消耗定额,包括直接材料、直接人工和制造费用
编制成本、费用预算
对各项成本费用指标分解,建立成本费用归口、分级管理
定期进行成本费用考核与评价
工薪的内部控制


..............................

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内蒙古某公司审计报告(pdf 63页)

典型的审计报告范例(doc 10页)

内部审计与外部审计的作用(ppt 33页)

企业期中审计综述(ppt 55页)

审计案例研究重点与难点(doc 42页)

质量环境职业健康安全管理体系内审检查表(DOC 37页)

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