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购货与付款循环审计培训课件(ppt 76页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

购货与付款循环审计培训课件目录:
一、购货与付款循环概述
二、查找未入账的应付账款
三、案例:固定资产减值准备审计

 

购货与付款循环审计培训课件内容提要:
购货业务的内部控制和控制测试:
1、适当的职责分离;
采购与付款业务不相容岗位至少包括:
请购与审批;询价与确定供应商;采购合同的订立与审批;采购与验收;采购、验收与相关会计记录;付款审批与付款执行
2、购货、付款是否有恰当的审批制度;
3、购货和付款有充分的凭证记录并连续编号;
4、内部独立检查.
《内部会计控制规范—采购与付款(试行)》


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内审反舞弊技术培训课件(ppt 107页)

审计学的相关资料(doc 11页)

重要审计事项与审计标准(doc 6页)

高新技术企业认定财务专项审计说明(ppt 39页)

内部审计之风险评估概述(ppt 65页)

某公司经济责任审计结果报告(doc 6页)

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