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试谈计划审计工作(ppt 35页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

试谈计划审计工作目录:
第一节、业务的承接与变更、业务约定书
第二节、总体审计策略、具体审计计划
第三节、重要性
第四节、审计风险

 


试谈计划审计工作内容提要:
客户的接受与保持:
(一)了解被审计单位及其环境
1.目的:确定是否接受委托、计划审计工作。
2.了解内容:
3.了解程序:观察、检查、询问等。
(二)针对保持客户关系和具体业务实施质量控制程序
评价客户的主要股东、管理层、治理层的诚信
考虑项目组是否具备执行业务的专业胜任能力以及必要的时间和资源
(三)评价遵守职业道德规范的情况,包括评价独立性
(四)商定审计业务约定书的有关条款

 


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某石化公司治理型内部审计方案分析(pdf 48页)

为审计客户提供非鉴证服务对独立性的要求(doc 37页)

审计说明参考格式(DOC 44页)

独立审计基本准则详述(doc 64页)

审计的种类、方法和程序综合介绍(ppt 155页)

经济责任审计及效果运用 (PPT 54页)

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