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无锡某公司审计报告(pdf 55页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

无锡某公司审计报告内容提要:
管理层对财务报表的责任:
按照企业会计准则的规定编制财务报表是小天鹅股份公司管理层的责任。这种责任包
括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估
计。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

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环境内审培训资料(ppt 59页)

审计目标及审计范围知识讲解(doc 5页)

内审员培训教材(ppt 67页)

内部审计最佳实践(英文版)(pdf 34页)

审计学-审计准则与审计依据(ppt 74页)

注册会计师考试CPA《审计》试题(doc 23页)

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