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公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计说明(pdf 6页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计说明内容提要:
中国证券监督管理委员会:
我们接受委托,对浙江巨化股份有限公司(以下简称巨化股份公司)2009
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提
供所有相关资料是巨化股份公司的责任,我们的责任是对巨化股份公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册
会计师执业准则》进行的。在审计过程中,我们结合巨化股份公司的实际情况,
实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监
发〔2003〕56 号)的要求,现将我们在审计过程中注意到的巨化股份公司2009
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。

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审计计划讲义课件(ppt 60页)

第3章审计种类与审计方法(PPT 62页)

GSP内审培训(ppt 74页)

审计准则和审计依据培训课件(ppt 30页)

经济责任审计实务培训教材(PDF 75页)

关于审计的知识总结(doc 36页)

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