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合肥某公司内部控制自我评价报告(pdf 11页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

合肥某公司内部控制自我评价报告内容提要:
内部控制制度的基本目标:
1、建立和完善符合现代企业管理要求的本公司法人治理结构,形成科学的
决策机制、执行机制和监督机制,确保本公司经营管理目标的实现。
2、建立行之有效的风险控制体系,强化风险管理,提高风险意识,确保本
公司各项业务活动的健康运行。
3、堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保
护本公司财产的安全与完整。
4、规范本公司会计行为,保证会计资料真实、合法、完整,提高会计信息
质量。
5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度得到贯彻执行。

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财务管理流程与集团内部控制(ppt 74页)

某公司财务会计内部控制规范(ppt 97页)

内部控制基本规范讲解(PPT 198页)

财务报告内部控制相关问题研讨(doc 13页)

中国石油内部控制体系建设安排(doc 20页)

商业银行内部控制要点综述(PPT 94页)

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