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四川某公司内部审计制度(pdf 11页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

四川某公司内部审计制度内容提要:
总则:
第一条 为了加强四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”或本
公司)的内部审计工作,提高内部审计工作质量,防范和控制公司风险,增强信
息披露的可靠性,保护投资者合法权益,根据《审计法》、《审计署关于内部审计
工作的规定》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司特别规定》,结合本公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度所称被审计对象,为公司各部门、控股子公司、分公司及相
关责任人员。
第三条 本制度所称内部审计,是指由上市公司内部机构或人员,对其内部
控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效
果等开展的一种评价活动,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查
被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评
价重大经济活动的效益等行为。

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试论经济责任审计结果的应用(doc 7页)

审计基本原理之审计证据(ppt 84页)

审计学之完成审计工作培训课件(ppt 36页)

审计学培训教材(PPT 86页)

GMP内审员培训(ppt 77页)

注会审计学课件之风险评估(ppt 45页)

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