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深圳市某文具公司内部审计制度(pdf 7页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

深圳市某文具公司内部审计制度内容提要:
总则:
第一条 为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,加强企业
经营管理,提高企业经营效益,实现企业持续健康发展。规范公司内部审计工作,
提高内部审计工作质量,加强审计监督力度,明确内部审计工作职责及规范审计工
作程序,确保公司各项内部控制制度得以有效实施,根据《中华人民共和国审计法》、
《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及国家有关法律法规和公司章程等规定,结合
公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计,指由公司内部审计机构或人员对公司经济活动实施
的内部监督,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以
及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
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风险管理与内部审计讲座(ppt 85页)

审计学讲义(PPT 51页)

审计学概论(PPT 231页)

某百货公司年度财务报表审计报告(pdf 60页)

某集团公司内部审计制度(doc 24页)

内审与管理评审(PPT 36页)

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