精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息

城商行内部审计评估调查问卷(doc 22页)

所属分类:内部审计

文件大小:109 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

城商行内部审计评估调查问卷内容提要:
银监分局:
阳泉市商业银行内部审计工作主要由监事会下设的审计与监督委员会和经营层的内控稽核部具体承担。阳泉市商业银行监事会作为本行的内部监督机构,行使监督董事会、高级管理层履行职责;检查监督本行财务活动;对董事和高级管理人员进行离任审计等职权。监事会根据需要设立审计与监督委员会,监事会审计与监督委员会作为监事会的常设办事机构,直接受监事会领导,并向监事会负责,独立行使和履行监事会的监督职责。审计与监督委员会职责:提议聘请或更换外部审计机构对本行进行审计;负责拟定对董事会、高级管理层及其成员履职尽职情况审计方案,并组织实施审计;负责拟定对董事会和高级管理层成员离任审计方案,并组织实施审计;负责拟定检查、监督本行财务活动方案,并组织实施审计;负责拟定对本行经营决策、风险管理和内部控制等审计方案,并组织实施审计;负责对各职能部门、分支机构报送的有关监督资料,进行静态监督,并以书面形式报告监事会讨论。负责拟定监事会其他事项审计方案,并组织实施审计;监事会授予的其它职责。

..............................

上一篇:注会精讲审计第相关练习(doc 17页)

下一篇:工程审计相关资料(doc 16页)

财务审计案例练习参考(doc 15页)

内审检查记录表(doc 47页)

企业所得税汇算清缴审计及实务操作(ppt 51页)

注册会计师执业规范体系(ppt 141页)

中国内部审计准则(PDF 32页)

公司内部审计管理办法(doc 4)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1