精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息
所属分类:内部审计
文件大小:107 KB
下载要求:10 学币或VIP
论审计、审阅与其他鉴证业务对独立性的要求目录:第一节、高级职员与审计客户的长期关联第二节、为审计客户提供非鉴证服务第三节、收费
上一篇:审计学自学考试试题(doc 10页)
下一篇:工程结算与审计技巧论述(doc 13页)
我市经济责任审计工作的回顾与发展趋势分析(doc 21页)
试谈工程审计全过程跟踪(doc 14页)
财务报表审计的目标和原则(doc 16页)
生产与存货循环审计—对生产过程的审计(PPT 82页)
公司财务审计监察管理制度(doc 9页)
经济责任审计理论与实务(ppt 50页)
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
股权管理 盘点管理 财务管控 收益管理 资本管理 企业盈利 负债 财务出纳 收款付款 赊销管理 报关单证 财务培训 财务报表 财务会计 预算编制 税务规划 财务报告 财务分析 内部控制 财务知识 外汇 内部审计 资产管理 资金管理 信用管理 投资管理 财务经理 公司理财 财务战略 财务制度 现金流量 财务案例