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费用报销标准作业规程

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资料简介:

费用报销审核标准作业规程

1、          目的:规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

2、          职责:

21公司总经理负责报销费用的审批。

22公司财务部经理负责报销单据的及时审核。

3、          报销单据的填制要求:

31费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到物业经理助理处办理报销手续,特殊情况可另行处理。

32采购类经营费用,须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》,《验收单》附在报销单据的后面。

4、          报销单据的审核:

41所有报销单据报物业经理助理处审核。

42由经理助理报经理审批。

43由经理助理报物业财务主管统计后,由出纳员报公司财务及总经理审批。

44由物业出纳员通知报账人领取报销费用。

46每周一、四作为报
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