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内审管理评审记录范本(doc 18)

所属分类:内部审计

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资料简介:

一、年度内审计划
二、审核实施计划
三、内审检查表
四、不符合报告
五、内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
六、内审首(末)次会议签到表
七、不合格项分布表
八、管理评审计划
九、管理评审通知单
十、管理评审报告
十一、纠正和预防措施处理单
十三、改进、纠正和预防措施实施情况一览表

检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理,是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意


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CGA审计实务培训框架(ppt 51页)

注册会计之《审计》试题(doc 17页)

经济责任审计概述 (ppt 53页)

期中审计基础知识讲解(ppt 55页)

ISO19001内审员培训课程(ppt 84页)

审计程序讲解(ppt 36页)

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