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某某农业大学财务收支审计实施办法(doc 8)

所属分类:内部审计

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资料简介:

一、为了规范学校财务收支审计工作
二、本办法所称财务收支审计
三、本办法所称被审计单位是指学校及其所属的各部处
四、财务收支审计的目的
五、有关单位的财务收支审计由学校授权或由其主管单位及其自身委托审计处组织实施
六、学校审计处可以根据实际情况确定采取就地审计或报送审计的方式开展工作
七、本条例所称财务收支审计包括对学校预算执行情况的审计
八条 对学校预算执行情况审计的主要内容是
九条 对学校各部处、学院、研究所(中心)、专项资金或专项
十、对各级校办企业、后勤集团、附属小学财务收支审计的主要内容是
十一、学校审计处在财务收支审计过程中
十二、审计处按照《华南农业大学内部审计工作规定实施细则》组织实施财务收支审计工作。
十三、财务收支审计的工作程序

为了规范学校财务收支审计工作,保证财务收支审计工作质量,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《华南农业大学内部审计工作的规定》,结合学校的实际情况,制订本规定


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