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CPA审计精华培训讲义(doc 74页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

CPA审计精华培训讲义目录:
第一章、注册会计师审计职业特点
第二章、注册会计师管理制度
第三章、注册会计师法律责任
第四章、注册会计师执业准则
第五章、职业道德基本原则和概念框架
第六章、审计、审阅和其他鉴证业务对独立性的要求
第七章、审计目标
第八章、审计计划
第九章、审计证据
第十章、审计抽样
第十一章、信息技术对审计的影响
第十二章、审计工作底稿
第十三章、风险评估
第十四章、风险应对
第十五章、销售与收款循环的审计
第十六章、采购与付款循环的审计
第十七章、生产与存货循环的审计
第十八章、人力资源与工薪循环的审计
第十九章、投资与筹资循环的审计
第二十章、货币资金的审计
第二十一章、对舞弊和法律法规的考虑
第二十二章、审计沟通
第二十三章、注册会计师利用他人的工作
第二十四章、其他特殊项目的审计
第二十五章、完成审计工作
第二十六章、审计报告
第二十七章、特殊审计领域
第二十八章、审阅业务和其他鉴证业务

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