企业审计重大事项概要(doc 8页)
所属分类:内部审计
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一、企业基本情况
二、重要账户余额及比率分析(即报告阶段的合理性分析,此部分可用附件形式)
三、审计调整分录以及建议
四、重大会计问题、审计风险及重要审计区域
五、对审计整体策略的复核与评估(范围同审计策略书)
六、审计整体风险评估与审计意见
七、导致难以实施必要审计程序的情形
八、项目目标与客户期望满足程度(同审计策略书)
九、管理与组织(同审计策略书)
十、其他重要事项
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