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企业审计重大事项概要(doc 8页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

企业审计重大事项概要目录:
一、企业基本情况
二、重要账户余额及比率分析(即报告阶段的合理性分析,此部分可用附件形式)
三、审计调整分录以及建议
四、重大会计问题、审计风险及重要审计区域
五、对审计整体策略的复核与评估(范围同审计策略书)
六、审计整体风险评估与审计意见
七、导致难以实施必要审计程序的情形
八、项目目标与客户期望满足程度(同审计策略书)
九、管理与组织(同审计策略书)
十、其他重要事项

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审计学基础资产审计(PPT 96页)

生产循环审计知识讲解(doc 9页)

某电厂能源审计案例分析(ppt 40页)

审计学的基础实验(pdf 18页)

审计程序和技术手册(ppt 88页)

信息安全威胁审计技术(ppt 67页)

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