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企业的审计策略书(doc 13页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

企业的审计策略书目录:
一、企业基本情况
二、审计工作范围
三、重要账户余额和主要财务比率执行分析程序(此部分可用附件形式)
四、以前年度存在问题
五、审计总体策略
六、重大会计事项及重要审计区域
七、组织与管理
八、其他重要事项

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上海某公司审计报告(pdf 55页)

某公司工程造价咨询服务方案及措施(DOC 52页)

新三板上市策略及财税风险防范(PPT 144页)

改制财务审计报告规范相关意见(doc 9页)

注册会计师审计背诵要点(doc 29页)

审计方法培训课件(PPT 94页)

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